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2017年黄冈市残联决算

时间:2018-09-06 18:28:23  来源:  作者:
黄冈市残联2017年公开数据及简要介绍
公开目录
一、基本情况
二、部门主要职能
三、黄冈市残联本级预算和所属单位决算在内的汇总
四、机构调置情况
五、2017年成果
六、收入支出预算增减情况分析
七、机关运行经费执行情况说明
八、国有资产负责情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、政府基金金决算支出情况
十一、专业性较强的相关名词解释
十二、2017年决算表(收入支出决算总表、.收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)
 
 
一、基本情况
黄冈市残疾人联合会是弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、主要职能:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务.
(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主议建设贡献力量。
(三)弘拨人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人的各项康复工作,完善社会化的康复服务体系,使残疾人普遍得到白内障复明、智力康复、肢体康复等多方面服务,帮助残疾人补偿功能,增强体力,回归社会。
(五)协调开展残疾人的各类教育工作,使可受教育残疾儿童少年入学率达到其他少年儿童的同等水平,可就业残疾人考生能够进入普通高级中等以上学校学习;推广汉语双拼音盲文;普及中国聋哑人手语。
(六)争取有关资金,帮助解决贫困残疾人的温饱,扶持农村贫困残疾人发展生产,摆脱贫困;帮助城镇残疾人纳入城市最低生活保障。
(七)依据残疾人保障法和省政府令及市政府有关文件,制定全市分散按比例安排残疾人就业的具体规定、办法和优惠政策,扶持和帮助残疾人集体就业和个体从业。
(八)协助市政府研究制定并组织实施残疾人事业的政策、规定,承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
(九)指导各类残疾人社团组织的工作,开展残疾人事业的国际交流与合作。
(十)承办上级交办的其他事项
三、黄冈市残联部门决算单位构成
市残联决算编报单位包括:黄冈市残疾人就业劳服务中心(全额拨款)、黄冈市辅助器具中心(公益一类), 一直以来纳入会机关本级预算、决算,没有独立预算、核算。 
四、部门调置及人员编制构成
黄冈市残疾人联合会是经政府批准的群团组织,履行代表、服务、管理全市残疾人职责,属于参照公务员管理机关单位。下设黄冈市残疾人就业服务中心和黄冈市残疾康复中心二个二级单位,机关内设一室二部(办公室、康复部,教育部)。本单位行政编制7人,事业编制8人,2017年末单位现实有在职人员13人,退休人员7人。
五、2017年工作成果
今年以来,全市残联系统紧紧围绕“发展残疾人事业、加强残疾康复服务”的总要求,以加快残疾人小康进程为主线,坚持问题导向、需求导向、目标导向,以改革创新为动力,不断推进新时代残疾人事业更加平衡、更加充分发展,上半年各项工作任务圆满完成,现将工作情况作如下汇报。
1.全市残联系统圆满完成换届任务。10个县市区残联都如期召开了代表大会,产生了新的残联领导班子,加强了残联基层组织建设。在换届过程中,推动各地出台了贯彻市残疾人事业“十三五”规划的实施意见。
2.扎实打好残疾人脱贫攻坚战。结合“春季攻势”行动,全市残联千方百计搞结合、建平台,开展辅助器具下乡活动,为贫困残疾人免费发放辅助器具4846件;发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴12.2万人次,共计资金7000万元;发放残疾人机动车燃油补贴3000人;实施“阳光家园托养计划”,托养残疾人700名;启动了5个县贫困残疾人家庭无障碍改造示范社区建设。
3.提高残疾人康复服务质量。认真实施残疾人精准康复工作试点并推广,组织实施好0-6岁贫困残疾人儿童抢救性康复、精神病救助等残疾人康复项目。截止目前,全市现有康复需求的有89736人,已得到康复服务的有50655人,康复服务率达56.45%;全市上下共为625名0-6岁儿童实施抢救性康复;为1380名精神病患者实施服药救助;为全市残疾人教育、康复机构发放应急校园包163个、应急家庭包1490个。
4.对参加高考的残疾学生进行奖励。截止目前为止,今年全市共有36名参加高考的残疾学生获得了高校录取通知书,全市残联将对这些残疾学生进行奖励。
5.巩固创新就业扶贫措施。精准发力做好残疾人就业帮扶,组织农村实用技术培训和职业技能培训班24次,培训2401人次,举办11场残疾人专场招聘会,新增残疾人就业839人。在全省残疾人教就工作会上作经验交流发言。
6.依法做好残疾人信访维稳工作。办好12385残疾人服务热线,用好残疾人“阳光信访”系统,市残联班子成员走进政风行风热线,上半年市残联共处理来信来访65人次,确保残疾人非正常上访“零”目标的实现。
7.加强意识形态建设工作,广泛宣传残疾人事业发展。开展了“寻找新时代保尔”评选活动,成功举行庆祝第二十八次全国助残日暨“寻找黄冈新时代保尔”活动揭晓演出,活动通过微信公众号宣传,累计点击量超过“10万+”。开展残疾人“节日集善计划”,围绕残疾人节日开展了6次大型公益活动,各级媒体上下联动,形成合力,传播社会主义核心价值观,营造扶残助残良好氛围。
8.组队参加湖北省第十届残疾人运动会。5月份在黄石举行了省残运会开幕式和田径比赛。我市组织了100名残疾学生和老师,排练了大型舞蹈在开幕式上进行了演出,得到了省残联的充分肯定。在田径比赛中,获得了7银1铜;同时8月份羽毛球、铅球比赛中,获得12银1铜的成绩。
9.广泛开展志愿助残服务和慈善行动。加强助残志愿服务组织和队伍建设,健全志愿助残工作机制,促进志愿助残服务经常化、制度化、专业化和规范化。实施好长江新里程计划“关心你的残疾人邻居”项目,培育和扶持助残社会组织发展。上半年,全市残联系统开展“志愿助残阳光行动”16次,募集助残资金(含物资)50余万元,惠及2200名残疾人。
10.加大力度推进残疾人综合服务设施建设。全力推进市级残疾人康复中心项目建设。上半年,主要对该中心建设用地进行了勘测定界,缴纳了失地农民养老保险和征地补偿费用,编制了《项目可研报告》,进行了初步平面布置设计。目前,市发改委已批复了《可研报告》,省国土资源厅也批复同意该建设用地。为了该中心能建成鄂东一流的康复中心,减少市财政的压力,下一步,我们将与有意向的社会组织洽谈,引进有经验、有实力的社会组织投资。确定投资方后,迅速进行初步设计。
六、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2017年年初部门预算中,黄冈残疾人联合会总收入543.36万元;总支出543.36万元,其中基本支出为245.26万元,(包括工资福利性对家庭、个人的补助和商品和服务性支出),项目支出298.1万元。
2017年度预算比上年增加188.74万元,其中基本支出增加29.1万元,主要是工资水平提高,人员支出增加;项目支出增加47.6万元,新增基建项目。
(二)收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比
2017年收入调整预算数为543.37万元,决算数为543.37万元。
2017年支出调整预算数为543.37万元,决算数为543.37万元。
2、支出结构分析
(1) 经费支出结构分类                                                          
支出类别 支出(万元) 占比
本年度总支出 543.37 100%
基本支出 225.97 42.8%
项目支出 303.05 57.2%
(2) 经费执行情况分类对比
类别 2017年度(万元) 2016年度(万元) 增(减)百分比
人员经费 213.17 143.44 0.48%
日常公公经费 32.02 46.91 -0.31%
项目支出 298.18 250.53 0.19%

说明:人员经费增长幅度较大,主要原因是工资、社保支出和公积金支出整体提高;日常公用经费略有下降,主要是厉行节约作风逐渐深入,项目支出,主要是省级康复项目和新建康复中心基建支出增加。
支出按经济分类科目分析。
(1) “三公”经费支出情况及预决算对比分析
项目 预算数 决算数
一、“三公经费”支出 _ _
(一)支出合计(万元) 3.5 3.09
1、因公出国(境)费 5 0
2、公务用车购置费用运行维护费 2..74
(1)公务用车购置费 0 0
(2)公务用车运行维护费 3 2.74
3、公务接待费 0.5 0.35
(1)国内接待费 0.5 0.35
其中:外事接待费
(2)国(境)外接待费
(二)相关统计数 _ _
1、因公出国(境)团级数(个) _ 0
2、因公出国(境)人次数(人) _ 0
3、公务用车购置数(辆) _ 0
4、公务用车保有量(辆) _ 1
5、国内公务接待批次(个) _ 6
其中:外事接待批次(人) _ 0
6、国内公务接待人次(人) _ 40
其中:外事接待人次(人) _ 0
7、国(境)外公务接待批次(个) _ 0
8、国(境)外公务接待人次(人) _ 0
说明:“三公经费”预算时公车改革后单位仅保留一台公务用车,公车补贴到位后,公务用车频次也大幅减少,因此公务用车运行维护费和公务接待费严格按照预算要求执行,决算数小于决算数。
(2)“三公”经费、会议费、培训费支出情况对比
经费分类 2017年(万元) 2016年(万元) 增(减)百分比
因公出国(境) 0 0 _
公务用车购置费 0 0 _
公务用车运行维护费 2.74 3.2 -0.14%
公务接待 0.35 0.45 -0.22%
会议培训费 4.2 13.67 -0.69%

说明:公务用车运行维护费较2017年度降低了0.14%,主要原因是严格执行公务用车审批制度;公务接待费比去年增了,主要业务联系接待,支出经费在规定范围内;会议培训费降0.69%,主要是16年市残联召开了换届大会。
七、机关运行经费执行情况说明
机关行政运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。2017年本部门(含下设二级单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行实际经费支出合计31.87万元,其中:办公费3.9万元,印刷费0.46万元,邮电费1.95万元,物业管理费0.24万元,差旅费2.3万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0.50万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0.48万元,接待费0.35万元,劳务费0万元,工会经费1.98万元,福利费1.92万元,公务用车运行维护费2.73万元,其他交通费用6.01万元,其他商品服务支出9.05万元。2017年度机关运行经费支出3比2016年减少,主要原因是:2016年修缮办公大楼。

八、国有资产负责情况说明:
2017年年末资产总资产额344659.86万元,其中流动资产424446.56元,固定资产3000213.3元。2017年本年度单位未新增资产,总资产无变化。
九、政府采购执行情况说明:
政府采购范围涵盖货物、服务、工程三大类,涉及到我局的主要是货物及服务类采购,政府采购方式主要是询价采购。2017年度本部门(含下设二级单位)政府采购实际执行额度为25.4万元, 其中:一般公共预算货物采购金额0.58万元,服务类采购金额6万元。主要用于采购办公器材、办公用品和印刷、会议和车辆保险、燃油、维修服务等,其它为残疾人运动员集训培训。
十、2017年预算绩效情况说明:
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金170万元,6个项目为“良好”从评价情况来看,我会2017年都门整体支出绩效评价得分为89分。
十一、政府基金金决算支出情况:

                                        单位: 万元

项目名称

基本支出

项目支出

残疾人康复

 

143.47

残疾人就业和扶贫

 

3.4

残疾人体育

 

21.88

共它残疾人事业支出

 

81.78

合计

 

250.53

十二、名词解释
1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出
十三、2017年决算表见附件
1.收入支出决算总表;
2.收入决算表;
3.支出决算表;
4.财政拨款收入支出决算总表;
5.一般公共预算财政拨款支出决算表;
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

1、收入支出决算总表.rar
文件类型: .rar 4f239ec68cf8402a2829673cab632cae.rar (7.15 KB)
2、收入决算表.rar
文件类型: .rar 4f3ba0017bf03194fed13499835950cc.rar (6.73 KB)
3、支出决算表.rar
文件类型: .rar 05982571c24d6eeb0507431b524b4430.rar (6.69 KB)
4、财政拨款收入支出决算总表1.rar
文件类型: .rar 1b254779090d66a4182874133db0cd17.rar (7.31 KB)
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表.rar
文件类型: .rar 3d160b1fc7ba8fee1df20988c2aa336b.rar (6.66 KB)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.rar
文件类型: .rar be338c4689ae9a68f647c68bce38af4a.rar (7.87 KB)
 7、财政拨款“三公”经费支出决算表.rar

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